附件1:
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公共财政预算收支预算总表 |
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单位名称: 天长市政协办公室 |
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、上年结余 |
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一、一般公共服务支出 |
241.88 |
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二、外交支出 |
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|
二、财政拨款收入 |
339.88 |
三、国防支出 |
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|
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四、公共安全支出 |
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三、纳入专户管理的政府非税收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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四、其他收入 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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事业收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
74.03 |
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经营收入 |
|
九、医疗卫生支出 |
6.58 |
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上级补助收入 |
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十、节能环保支出 |
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附属单位上缴收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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|
其他 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探电力信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
17.39 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十二、预备费 |
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收入总计 |
339.88 |
支出总计 |
339.88 |
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注:1、本表反映部门本年度公共财政预算收支计划情况。 |
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2、 数据提取范围:本表收入预算数:从部门预算系统表中的“部门预算收支总表”对应取数。“一上年结余”,取部门预算系统表中的“上年结余”对应数。“二、财政拨款收入”,取部门预算系统表中的“公共预算财政收入”对应数,即包括公共预算财政拨款、缴入国库的行政事业性收费收入、罚没收入和专项收入预算数。“三、纳入专户管理的政府非税收入”,取部门预算系统表中的“预算外收入”对应数。“四、其他收入”是合计数,其中“ 事业收入”取部门预算系统表中的“事业收入(不含预算外收入)”对应数,“经营收入”等项目一样,也是对应取数。 本表支出预算数:从部门预算系统表中的“部门支出预算明细表”对应取数。取部门预算系统表中的“公共预算财政安排”对应小计数,即包括公共预算财政拨款、缴入国库的行政事业性收费、罚没收入和专项收入预算数。 |
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3、本套预算公开表均以“分部门”取数,即按一级预算单位合并取数,部门所属单位预算数合并在部门里面,部门以下不在分单位。 |
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附件2
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公共财政预算收入预算表 |
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|
单位名称: 天长市政协办公室 |
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|
单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结余 |
财政拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
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小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
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|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
合计 |
|
339.88 |
|
339.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
241.88 |
|
241.88 |
|
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|
|
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20102 |
政协事务 |
241.88 |
|
241.88 |
|
|
|
|
|
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|
2010201 |
行政运行(政协事务) |
168.88 |
|
168.88 |
|
|
|
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|
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|
2010204 |
政协会议 |
43.00 |
|
43.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010206 |
参政议政(政协事务) |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
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|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
74.03 |
|
74.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
74.03 |
|
74.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
74.03 |
|
74.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.58 |
|
6.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
6.58 |
|
6.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
6.58 |
|
6.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
17.39 |
|
17.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.39 |
|
17.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
17.39 |
|
17.39 |
|
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|
|
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|
附件3
|
公共财政预算支出预算表 |
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|
单位名称: 天长市政协办公室 |
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|
|
单位:万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
合计 |
|
339.88 |
266.88 |
73.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
241.88 |
168.88 |
73.00 |
|
|
20102 |
政协事务 |
241.88 |
168.88 |
73.00 |
|
|
2010201 |
行政运行(政协事务) |
168.88 |
168.88 |
|
|
|
2010204 |
政协会议 |
43.00 |
|
43.00 |
|
|
2010206 |
参政议政(政协事务) |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
74.03 |
74.03 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
74.03 |
74.03 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
74.03 |
74.03 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.58 |
6.58 |
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
6.58 |
6.58 |
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
6.58 |
6.58 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
17.39 |
17.39 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.39 |
17.39 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
17.39 |
17.39 |
|
|
附件4
|
公共财政预算财政拨款支出预算表 |
|||||
|
单位名称: 天长市政协办公室 |
|
|
|
单位:万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
合计 |
|
339.88 |
266.88 |
73.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
241.88 |
168.88 |
73.00 |
|
|
20102 |
政协事务 |
241.88 |
168.88 |
73.00 |
|
|
2010201 |
行政运行(政协事务) |
168.88 |
168.88 |
|
|
|
2010204 |
政协会议 |
43.00 |
|
43.00 |
|
|
2010206 |
参政议政(政协事务) |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
74.03 |
74.03 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
74.03 |
74.03 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
74.03 |
74.03 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.58 |
6.58 |
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
6.58 |
6.58 |
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
6.58 |
6.58 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
17.39 |
17.39 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.39 |
17.39 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
17.39 |
17.39 |
|
|
附件5
|
政府性基金预算收支预算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算收支计划情况。 |
|||||||
|
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
|
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|
||||
|
数据提取范围:本表“本年政府性基金财政拨款收入”:从部门预算系统表中的“政府性基金收入”对应取数,“本年政府性基金财政拨款支出”,取部门预算系统表中的“基金预算安排”对应数。 |
|||||||
|
|
|||||||
|
附件6: |
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|
财政拨款开支的“三公”经费预算情况表 |
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|
天长市政协办 |
单位:万元 |
|
|||||
|
项目 |
预算数 |
|
|||||
|
合计 |
25.3
|
|
|||||
|
因公出国(境)费 |
|
|
|||||
|
公务接待费 |
10.8 |
|
|||||
|
公务用车购置及运行费 |
14.5 |
|
|||||
|
其中:公务用车运行费 |
14.5 |
|
|||||
|
公务用车购置费 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
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